Dados do pagamento de número 19020044


  • Data do pagamento 19/02/2024
  • Valor 7.108,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.108,50 81587 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 263958

Dados do empenho de número 09020029
  • Empenho feito em 09/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F M S DOS SANT OS LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '017.2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.050 - Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria em geral para atender a demanda da Secretaria de infraestrutura, conforme processo licitatório pregão-017.2023 e contrato nº20240091.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09020029 9 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 20.227,50
19020022 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20.227,50
19020042 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20.227,50