Dados do pagamento de número 19020053


  • Data do pagamento 19/02/2024
  • Valor 1.250,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.250,00 121076 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143022

Dados do empenho de número 15020008
  • Empenho feito em 15/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VILMA NEVES DE JESUS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: ajuda de custo para pernoite de TFD, nº do processo 019-238-1, o paciente realiza tratamento em Santarém e precisa da ajuda de custo referente a janeiro de 2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15020008 15 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 720,00
15020016 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 720,00
19020017 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 720,00