Dados do pagamento de número 01030033


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 5.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.000,00 30114 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143022

Dados do empenho de número 15020005
  • Empenho feito em 15/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEISON DOS SA NTOS VIEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 012 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 02 diárias a Santarém-PA, em favor do MOTORISTA: CLEISON DOS SANTOS VIEIRA, a serviço do Gabinete, nos dias 16 a 19 de fevereiro/2024, conforme portaria diárias nº0166.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15020005 15 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 1.000,00
15020008 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.000,00
19020054 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.000,00