Dados do pagamento de número 14020001


  • Data do pagamento 14/02/2024
  • Valor 44.405,32 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 44.405,32 21401 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 1024256

Dados do empenho de número 09020021
  • Empenho feito em 09/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO PEÇAS UNI ÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '006.2023'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: a aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de veículos utilizados por esta Secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº006.2023 e contrato 20240047.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09020021 9 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 20.020,00
16020003 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20.020,00
16020006 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20.020,00