Dados do pagamento de número 09020023


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 1.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.000,00 0 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143383

Dados do empenho de número 12020003
  • Empenho feito em 12/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: S. VIEIRA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '001.2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: a manutenção de veículos destinados à manutenção da frota da Prefeitura Municipal de Placas e alugados, referente ao processo Licitatório 001.2023 e contrato 20240001.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12020003 12 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 20.846,50
12020001 12 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20.846,50
14020008 14 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20.846,50