Dados do pagamento de número 23020043


  • Data do pagamento 23/02/2024
  • Valor 23.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 21.896,00 22304 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143022

Dados do empenho de número 09020003
  • Empenho feito em 09/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO 4X4 SERVI ÇOS DE PEÇAS A UTOMOTIVAS LDT A - EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '035/2022'
  • Unidade orçamentária: 012 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: locação de veículos tipo CAMINHONETE, destinada para anutenção e desenvolvimento das atividades desta secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 035/2022 e contrato nº20240058.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09020003 9 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 23.000,00
15020030 15 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 23.000,00
23020029 23 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 23.000,00