Dados do pagamento de número 09020004


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 80,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 80,00 0 Banco da Amazônia S.A. BASA 0173 3400025

Dados do empenho de número 08020007
  • Empenho feito em 08/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEISON DOS SA NTOS VIEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 012 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 02 diárias à Altamira-PA, em favor do MOTORISTA: CLEISON DOS SANTOS VIEIRA, onde irá a serviço do gabinete, nos dias 12 e 13 de fevereiro/2024, conforme portaria de diárias nº0157.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08020007 8 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 500,00
08020005 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 500,00
09020005 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 500,00