Dados do pagamento de número 20020049


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 41.683,36 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 29.166,43 22004 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 289973

Dados do empenho de número 07020001
  • Empenho feito em 07/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EULINA DE JESU S FERREIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: ajuda de custo TFD, nº do processo 021.629-1, a paciente tem CONSULTA e exames agendado para o dia 19/02/2024 e precisa da ajuda de custo para o dia 12/02/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07020001 7 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 100,00
07020001 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 100,00
08020015 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 100,00