Dados do pagamento de número 30010066


  • Data do pagamento 30/01/2024
  • Valor 40.199,66 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 33.906,61 0 Banco da Amazônia S.A. BASA 0173 2020032

Dados do empenho de número 06020001
  • Empenho feito em 06/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEISON DOS SA NTOS VIEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 012 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 05 diárias à Altamira-PA e Santarém-PA, em favor do MOTORISTA: CLEISON DOS SANTOS VIEIRA, onde irá a serviço do gabinete, nos dias 05 e 07 a 10 de fevereiro/2024, conforme portaria de diárias nº0138.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06020001 6 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 1.160,00
06020001 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.160,00
06020011 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.160,00