Dados do pagamento de número 30010063


  • Data do pagamento 30/01/2024
  • Valor 24.552,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20.403,89 0 Banco da Amazônia S.A. BASA 0173 2020032

Dados do empenho de número 31010017
  • Empenho feito em 31/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: KELIANE SOUSA DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 01 diarias ao interior do município em favor da TÉCNICA DE ENFERMAGEM: KELIANE SOUSA DA SILVA, objetivando realizar atendimento de campanha de multivacinação, no dia 27 de JANEIRO/2024, conforme portaria de diárias nº0120/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010017 31 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 80,00
31010018 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 80,00
06020016 6 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 80,00