Dados do pagamento de número 08010010


  • Data do pagamento 08/01/2024
  • Valor 2.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.000,00 10802 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 08010005
  • Empenho feito em 08/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARCOS JÚNIO D E SOUZA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Funcionamento da Secretaria de Administr acao
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 05 diárias à Belém-PA em favor do AGENTE ADMINISTRATIVO: MARCOS JUNIO DE SOUSA, onde irá a serviço do setor de compras, nos dias 09 a 13 de janeiro/2024, conforme portaria de diárias nº0005.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08010005 8 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.000,00
08010004 8 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.000,00
08010010 8 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.000,00