Dados do pagamento de número 15010012


  • Data do pagamento 15/01/2024
  • Valor 480,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 480,00 11505 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143022

Dados do empenho de número 15010046
  • Empenho feito em 15/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GEILIANE DE SO USA ALVES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Funcionamento da Secretaria de Administr acao
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 06 diárias ao interior do município em favor da AUXILIAR ADMINISTRATIVO: GEILIANE DE SOUSA ALVES, onde realizou trabalhos relacionados a comunicação, nos dias 01,04,06,08,18 e 23 de dezembro/2023, conforme portaria de diárias nº0016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15010046 15 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 480,00
15010039 15 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 480,00
15010012 15 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 480,00