Dados do pagamento de número 15010013


  • Data do pagamento 15/01/2024
  • Valor 500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 500,00 11503 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143022

Dados do empenho de número 15010045
  • Empenho feito em 15/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOERLISSON DE ARCANJO BARRAS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.050 - Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 02 diárias a Altamira-PA, em favor do MOTORISTA: JOERLISSON DE ARCANJO BARRAS, a serviço da secretaria da infraestrutura, nos dias 02 a 03 de janeiro/2024, conforme portaria de diárias nº0014.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15010045 15 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 500,00
15010038 15 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 500,00
15010013 15 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 500,00