Dados do pagamento de número 21020040


  • Data do pagamento 21/02/2024
  • Valor 1.934,17 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.934,17 22102 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143022

Dados do empenho de número 02010025
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: JONES CARLOS R OSA
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '2020/001'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.050 - Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: locação de imóvel para funcionamento da Sec. de Infraestrutura e Galpão da Garagem, conforme processo de dispensa de licitação nº 2020/001 e contrato nº 20200197.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010025 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 23.210,04
30010007 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.934,17
21020001 21 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.934,17
21020040 21 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.934,17
21020039 21 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.934,17
12040002 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.934,17
17040001 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.934,17