Dados do pagamento de número 31010003


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 409,64 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 409,64 0 Banco da Amazônia S.A. BASA 0173 3400025

Dados do empenho de número 23010004
  • Empenho feito em 23/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente
  • Projeto / Atividade: 2.032 - Manutencao do Conselho Tutelar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: fornecimento de energia elétrica, destinada para manutenção de imóvel residencial locado para o Conselho Tutelar, referente ao mês de janeiro/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010004 23 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 409,64
23010005 23 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 409,64
31010003 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 409,64