Dados do pagamento de número 13030032


  • Data do pagamento 13/03/2024
  • Valor 358,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 358,00 31302 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 02010009
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CARTÓRIO DO ÚN ICO OFÍCIO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Funcionamento da Secretaria de Administr acao
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: emolumentos a serem pagos por serviços cartorários referente ao ano 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010009 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.000,00
18010028 18 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 24,00
18010004 18 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 24,00
22020020 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 32,00
22020001 22 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 32,00
08030003 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 32,00
08030053 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 32,00
13030002 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 358,00
13030032 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 358,00
26030012 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 92,00
27030033 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 663,40
27030034 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 663,40
27030029 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 92,00
02040003 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 104,00
17040003 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 160,00
22040001 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 25,00