Dados do pagamento de número 06030024


  • Data do pagamento 06/03/2024
  • Valor 1.365,62 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.365,62 1366 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 560332

Dados do empenho de número 25040009
  • Empenho feito em 25/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A.
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: fornecimento de energia eletrica destinado a manutenção da casa de paciente aos pacientes TFD,referente abril de 2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25040009 25 de abril de 2024 Empenho Realizado 926,74
25040011 25 de abril de 2024 Liquidação Realizado 926,74