Dados do pagamento de número 09020097


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 80,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 80,00 20904 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 1019635

Dados do empenho de número 02040004
  • Empenho feito em 02/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: IRONEI CALIXTO DA NOBREGA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: ajuda de custo TFD, nº do processo 024.233/1, paciente foi tranferido de urgência para o HRT no dia 01/04/2024, e precisa da ajuda de custo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02040004 2 de abril de 2024 Empenho Realizado 400,00
02040006 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 400,00