Dados do pagamento de número 02020018


  • Data do pagamento 02/02/2024
  • Valor 800,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 800,00 0 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 08020032
  • Empenho feito em 08/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: S. VIEIRA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 1005 - Gestão da Política de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Funcionamento da Secretaria de Educação -Semec
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Royalties do petróleo e gás à Educação
  • Histórico: a aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de veículos utilizados por esta secretaria.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08020032 8 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 15.942,80
12020005 12 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 15.942,80
29020053 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 15.942,80