Dados do pagamento de número 06020052


  • Data do pagamento 06/02/2024
  • Valor 1.900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.900,00 0 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 16020005
  • Empenho feito em 16/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: HELOIDE HELENA DURÃES FREIRE
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente
  • Projeto / Atividade: 2.037 - Programa Crianca Feliz
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: concessão de 08 (OITO) diárias, para a servidora HELOIDE HELENA DURÃES FREIRE (ASSISTENTE SOCIAL), para custear despesas de viagem a Agua Azul do Norte/PA, onde a mesma irá para acompanhar o idoso Ananias Moreno do Nascimento, em estado de vulnerabilidade e precisa de reinserção no seio familiar, nos dias 19 a 26 de Fevereiro de 2024, conformee a Portaria N°172/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16020005 16 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.000,00
19020055 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.000,00
19020058 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.000,00