Dados do pagamento de número 14020013


  • Data do pagamento 14/02/2024
  • Valor 3.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.000,00 0 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 27030025
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JHON VITOR SIL VA DE OLIVEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 1005 - Gestão da Política de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Funcionamento da Secretaria de Educação -Semec
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: concessão de 01 (UMA) diária, para o servidor JHON VITOR SILVA DE OLIVEIRA (AUX. DE SERVIÇOS GERAIS),para custear despesas de viagem ao interior do município, onde o mesmo ira aos polos: Santa Rita e Novo Pàraiso, para entrega de livros didáticos, no dia 26 de Fevereiro de 2024, conforme a POrtaria N°418/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030025 27 de março de 2024 Empenho Realizado 80,00
27030028 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 80,00