Dados do pagamento de número 28030007


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 80,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 80,00 0 Banco da Amazônia S.A. BASA 0173 2020164

Dados do empenho de número 27030002
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: WELISSON ALEXA NDRE DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 022 - Secretaria de Meio Ambiente
  • Função: 18 - Gestão Ambiental
  • Subfunção: 542 - Controle Ambiental
  • Programa de governo: 1012 - Politicas Publicas para o meio ambiente
  • Projeto / Atividade: 2.076 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 01 diária ao interior do Município em favor do ENGENHEIRO FLORESTAL: WELISON ALEXANDRE DE SOUSA, onde irá a serviço da secretaria de Meio Ambiente, no dia 28 de março/2024, conforme portaria de diárias nº0407.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030002 27 de março de 2024 Empenho Realizado 80,00
27030004 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 80,00
28030007 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 80,00