Dados do pagamento de número 07030011


  • Data do pagamento 07/03/2024
  • Valor 119,61 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 119,61 30701 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 504548

Dados do empenho de número 19030002
  • Empenho feito em 19/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: S A XINGU LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '031/2022'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.021 - Manutencao dos Postos de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de equipamento e material permanente para atenção especializada em Saúde, referente ao Processo licitatório pregão nº031/2022, contrato nº20240054.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19030002 19 de março de 2024 Empenho Realizado 24.935,45
20030016 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 24.935,45
26030034 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 24.935,45