Dados do pagamento de número 18030027


  • Data do pagamento 18/03/2024
  • Valor 16.614,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.614,00 81587 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143022

Dados do empenho de número 15030003
  • Empenho feito em 15/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F M S DOS SANT OS LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '019_2023'
  • Unidade orçamentária: 018 - FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
  • Histórico: aquisição de materiais permanentes, destinados para as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 019/2023 e contrato nº 20240145.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15030003 15 de março de 2024 Empenho Realizado 42.940,00
18030001 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 42.940,00
18030007 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 42.940,00