Dados do pagamento de número 18030016


  • Data do pagamento 18/03/2024
  • Valor 9.445,91 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.445,91 31801 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 560332

Dados do empenho de número 15030002
  • Empenho feito em 15/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J L P OLIVEIRA EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '027_2023'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: a aquisição de materiais de consumo, destinados para atender a demanda do HOSPITAL MUNICIPAL, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 027/2023 e contrato nº 20240177.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15030002 15 de março de 2024 Empenho Realizado 35.403,95
15030005 15 de março de 2024 Liquidação Realizado 35.403,95