Dados do pagamento de número 15030005


  • Data do pagamento 15/03/2024
  • Valor 14.308,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 14.308,00 0 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 1024256

Dados do empenho de número 13030017
  • Empenho feito em 13/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VALTER CARVALH O DOS SANTOS J UNIOR
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 05 diárias à Itaituba-PA,Uruará/PA,Santarém/PA,em favor de VALTER CARVALHO DOS SANTOS (MOTORISTA) objetivando conduzir pacientes TFD, nos dias 24,27,29 de fevereiro de 2024, 02 e 07 de março de 2024, conforme portaria de diária nº0344/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13030017 13 de março de 2024 Empenho Realizado 720,00
13030020 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 720,00