Dados do pagamento de número 15030023


  • Data do pagamento 15/03/2024
  • Valor 36.910,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 36.910,00 31503 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143022

Dados do empenho de número 13030002
  • Empenho feito em 13/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G M GENEROSO C ARDOSO COMERCI O LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '026_2023'
  • Unidade orçamentária: 018 - FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, destinados para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº026/2023 e contrato 20240168.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13030002 13 de março de 2024 Empenho Realizado 28.147,00
19030002 19 de março de 2024 Liquidação Realizado 28.147,00
19030002 19 de março de 2024 Pagamento Realizado 28.147,00