Dados do pagamento de número 09020156


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 5.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.126,72 81598 Banco da Amazônia S.A. BASA 0173 2020032

Dados do empenho de número 12030008
  • Empenho feito em 12/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JHON VITOR SIL VA DE OLIVEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 1005 - Gestão da Política de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Funcionamento da Secretaria de Educação -Semec
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: concessão de 02 diárias à Santarém-PA e interior do município em favor do AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: JHON VITOR SILVA DE OLIVEIRA, onde irá aos polos: Santa Rita II e Padre Antônio levar alimentação escolar e contribuir com o carregamento de matriais da pascoa no caminhão Baú, nos dias 06 e 12 de março/2024, conforme portaria de diárias nº0333.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12030008 12 de março de 2024 Empenho Realizado 330,00
12030002 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 330,00
13030026 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 330,00