Dados do pagamento de número 11030001


  • Data do pagamento 11/03/2024
  • Valor 2.100,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.100,00 31101 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 263958

Dados do empenho de número 09020039
  • Empenho feito em 09/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-SECRETAR IA DE INFRAEST RUTURA/TEMPORÁ RIOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.050 - Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: vencimento salarial de servidores da SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO, referente a janeiro/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09020039 9 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 99.376,00
09020025 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 99.376,00
29020140 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 99.376,00