Dados do pagamento de número 31010099


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 2.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.500,00 0 Banco da Amazônia S.A. BASA 0173 2020032

Dados do empenho de número 08030001
  • Empenho feito em 08/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '038/2022'
  • Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0136 - Assistência as Comunidades
  • Projeto / Atividade: 2.042 - Centro de Referencia em Assistencia Social - Cras
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: aquisição de combustível, destinado para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme processo licitatório nº 038/2022 contrato 20240073.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08030001 8 de março de 2024 Empenho Realizado 7.520,00
11030019 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.520,00
13030043 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.520,00