Dados do pagamento de número 10010061


  • Data do pagamento 10/01/2024
  • Valor 1.460,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.460,00 48955 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 263958

Dados do empenho de número 05030030
  • Empenho feito em 05/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: KLELTON SILVA SOARES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 06 diarias a cidade de Itaituba/PA e Santarém/PA,e Uruará/PA,em favor de KLETON SILVA SOARES (MOTORISTA) objetivando conduir pacintes (TFD), dias 19,21 a 25 de fevereiro de 2024,conforme portaria de diarias nº0314/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030030 5 de março de 2024 Empenho Realizado 880,00
05030022 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 880,00
08030020 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 880,00