Dados do pagamento de número 13030029


  • Data do pagamento 13/03/2024
  • Valor 31.759,39 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 30.361,98 31301 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 374458

Dados do empenho de número 06030019
  • Empenho feito em 06/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MELRISLEI GUER RA DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: ajuda financeira TFD, nº processo 019.726-1, paciente realizou consulta Baixo Amazonas , nos dias 17,18 e 30 de agosto e 14,24, e 25 dse outubro de 2023, em todas as ocasiões as mesmas foram de transporte rodoviario necessitando do reembolso.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030019 6 de março de 2024 Empenho Realizado 1.039,50
06030016 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.039,50
11030009 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.039,50