Dados do pagamento de número 06030011


  • Data do pagamento 06/03/2024
  • Valor 53.471,65 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 53.471,65 0 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 363006

Dados do empenho de número 05030021
  • Empenho feito em 05/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCIELE RIBE IRO FETISCH
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 04 diárias à Itaituba-PA em favor da TÉCNICA DE ENFERMAGEM: FRANCIELE RIBEIRO FETSCH, onde irá acomapanhar pacientes do TFD, nos dias 04 A 07 de MARÇO/2023, conforme portaria de diárias nº0302/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030021 5 de março de 2024 Empenho Realizado 640,00
05030013 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 640,00
07030008 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 640,00