Dados do pagamento de número 06030031


  • Data do pagamento 06/03/2024
  • Valor 400,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 400,00 30604 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 05030007
  • Empenho feito em 05/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F M S DOS SANT OS LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '019_2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.058 - Açoes Vinculadas ao Salario Educação
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: fornecimento de material de expediente, de armarinho e papelaria em geral para atender a demanda da Secretaria de Educação, conforme processo licitatório pregão-019.2023 e contrato nº20240144.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030007 5 de março de 2024 Empenho Realizado 65.793,80
06030001 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 65.793,80
06030012 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 65.793,80