Dados do pagamento de número 05030022


  • Data do pagamento 05/03/2024
  • Valor 589,75 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 589,75 30506 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 05030005
  • Empenho feito em 05/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEVERSON SOAR ES DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '007_2023-CH.PUB'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
  • Programa de governo: 0251 - Programa de Alimentação Escolar
  • Projeto / Atividade: 2.056 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNAE
  • Histórico: aquisição de generos alimenticios destinados para a manutenção do Programa nacional de alimentação escolar, conforme dispensa de licitação 007/2023,contrato nº20240122.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030005 5 de março de 2024 Empenho Realizado 10.990,00
07030002 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.990,00
12030009 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 10.990,00