Dados do pagamento de número 15010023


  • Data do pagamento 15/01/2024
  • Valor 5.047,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.047,96 11502 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 1024256

Dados do empenho de número 04030010
  • Empenho feito em 04/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DELCIMAR DO NA SCIMENTO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: ajuda de custo TFD, nº do processo 023.142/1, paciente está com agendamento para o dia 14 de março no HRT, e precisa da ajuda de custo para o dia 05/03/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04030010 4 de março de 2024 Empenho Realizado 400,00
04030010 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 400,00
05030016 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 400,00