Dados do pagamento de número 06030021


  • Data do pagamento 06/03/2024
  • Valor 3.029,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.029,40 30602 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 560332

Dados do empenho de número 04030007
  • Empenho feito em 04/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CLEISON DOS SA NTOS VIEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 012 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 03 diárias à Itaituba-PA e Santarém-PA em favor do MOTORISTA: CLEISON DOS SANTOS VIEIRA, objetivando buscar um veículo e conduzir a prefeita, nos dias 01 a 04 de março/2024, conforme portaria de diárias nº0287.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04030007 4 de março de 2024 Empenho Realizado 1.000,00
04030005 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.000,00
04030002 4 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.000,00