Dados do pagamento de número 04030009


  • Data do pagamento 04/03/2024
  • Valor 160.331,95 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 154.399,67 0 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 1024256

Dados do empenho de número 01030006
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ARLAN PEDROSO DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 012 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 02 diárias ao interior do município em favor do ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO: ARLAN PEDROSO DA SILVA, à serviço do gabinete realizar trabalhos relacionados a comunicação, nos dias 02 e 03 de maço/2024, conforme portaria de diárias nº0282.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030006 1 de março de 2024 Empenho Realizado 200,00
01030009 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 200,00
04030003 4 de março de 2024 Pagamento Realizado 200,00