Dados do pagamento de número 01030001


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 1.691,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.691,00 30101 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143383

Dados do empenho de número 22010016
  • Empenho feito em 22/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DARLI ELIAS RA MOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1002 - Gestão da Política de Trabalho e Promoção Social
  • Projeto / Atividade: 2.029 - Funcionamento da Secretaria de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: ajuda financeira para pessoa com vulnerabilidade social e econômica.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22010016 22 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.000,00
22010027 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.000,00
09020052 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.000,00