Dados do pagamento de número 01030002


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 16.422,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.422,20 30102 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 363006

Dados do empenho de número 29020028
  • Empenho feito em 29/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOCIMAR MARIA MORSH
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 05 diárias à Santarém/PA, onde irá participar de treinamento e orientação sobre atualizações ocorridas no Sistema de Informações-SISSOLO, Análises conjuntas das informações inseridas no mesmo, para correção e atualização, bem como orientação para atualização das ferramentas de geoprocedimento nas atividades de vigilância em saúde Ambiental para os municípios de Abrangência do 9°CRS, nos dias 11 a 15 de março/2024, conforme portaria de diárias nº0261.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29020028 29 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 1.250,00
29020013 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.250,00