Dados do pagamento de número 01030002


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 16.422,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.422,20 30102 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 363006

Dados do empenho de número 31010039
  • Empenho feito em 31/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-HOSPITAL /TEMPORARIOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: os vencimentos dos servidores temporários, referente ao mês de janeiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010039 31 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 58.780,60
31010051 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 58.780,60
09020064 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 58.780,60