Dados do pagamento de número 29020006


  • Data do pagamento 29/02/2024
  • Valor 500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 500,00 0 Banco do Brasil S.A. AG URUARA 3410 143383

Dados do empenho de número 29020021
  • Empenho feito em 29/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: S. VIEIRA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005.2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.058 - Açoes Vinculadas ao Salario Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetor de aro para os veículos e maquinários próprios e alugados do orgão gerenciador e participantes, conforme processo licitatório 005.2023 e contrato nº20240009.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29020021 29 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 20.707,40
01030002 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 20.707,40
01030003 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 20.707,40