Dados do pagamento de número 29020026


  • Data do pagamento 29/02/2024
  • Valor 80,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 80,00 22906 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 289973

Dados do empenho de número 26020014
  • Empenho feito em 26/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RAISSA BATISTA ALVES
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 01 diárias à Uruara-PA onde foi a serviço da secretaria municipal de Saúde, como acompanhante de paciente do TFD no dia 17 de Fevereiro de 2024, conforme portaria de diárias 0246/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26020014 26 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 80,00
26020014 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 80,00
29020026 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 80,00