Dados do pagamento de número 31010023


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 1.101.080,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 734.508,23 2305 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 1024256

Dados do empenho de número 26020016
  • Empenho feito em 26/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RODIEKS DE JES US DE OLIVEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 02 diária ao servidor RODIEKS DE JESUS DE OLIVEIRA (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) à cidade de Uruará/PA , objetivando acompanhar pacientes TFDs, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2024,conforme portaria de diarias nº0248/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26020016 26 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 160,00
26020016 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 160,00
29020022 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 160,00