Dados do pagamento de número 15030025


  • Data do pagamento 15/03/2024
  • Valor 2.824,74 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.824,74 31501 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 01020009
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: COSTA PAES
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: '004=2023'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0200 - Programas de Ações Básicas de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Funcionamento da Secretaria de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: serviços continuo de PUBLICAÇÕES EM GERAL, JORNAIS OFICIAIS E DE GRANDE CIRCULAÇÃO, visando atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme processo carona nº 004-2023 e contrato nº 20234034.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020009 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 206.860,00
23020009 23 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 9.675,92
01030023 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.675,92
04030042 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.612,10
10040038 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.607,90