Dados do pagamento de número 28030003


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 77.722,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 77.722,96 77729 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 1024256

Dados do empenho de número 27020003
  • Empenho feito em 27/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NORTE COMERCIO ENGENHARIA E LOCÇOES LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '003.2023'
  • Unidade orçamentária: 018 - FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0401 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: aquisição de PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO para atender as ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 003/2023 e contrato nº 20240003.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27020003 27 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 77.722,96
27020012 27 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 77.722,96
28030003 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 77.722,96