Dados do pagamento de número 23020034


  • Data do pagamento 23/02/2024
  • Valor 80,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 80,00 22303 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 20020030
  • Empenho feito em 20/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GREISSI KELLI APARECIDA BATI STA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: ajuda financeira mensal para custeio do médico do MÉDICOS PELO BRASIL do Governo Federal, referente ao mês de MARÇO de 2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20020030 20 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.500,00
20020045 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.500,00
01030019 1 de março de 2024 Empenho Anulado 2.500,00
01030053 1 de março de 2024 Liquidaçao Anulado 2.500,00