Dados do pagamento de número 23020037


  • Data do pagamento 23/02/2024
  • Valor 200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 200,00 22306 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 108335X

Dados do empenho de número 22020010
  • Empenho feito em 22/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VAUDRE DA SILV A PASSOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0052 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.050 - Funcionamento da Secretaria de Infraestrutura
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: concessão de 01 diária à Santarém-PA em favor do MECÂNICO: VRAUDE DA SILVA PASSOS, onde irá levar e acompanhar concerto dos radiadores dos caminhões a serviço da Sec. de Infra estrutura, no dia 22 de fevereiro/2024, conforme portaria de diárias nº0230.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22020010 22 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 160,00
22020014 22 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 160,00
22020046 22 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 160,00