Dados do pagamento de número 22020025


  • Data do pagamento 22/02/2024
  • Valor 660,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 660,00 21437 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 263958

Dados do empenho de número 19020041
  • Empenho feito em 19/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RODIEKS DE JES US DE OLIVEIRA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: concessão de 02 diária ao servidor RODIEKS DE JESUS DE OLIVEIRA (TÉCNICO EM ENFERMAGEM) à cidade de Itaituba/PA, Uruará/PA , objetivando acompanhar pacientes TFDs, nos dias 01 E 02 de FEVEREIRO de 2024,conforme portaria de diarias nº0194/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19020041 19 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 240,00
19020039 19 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 240,00
23020021 23 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 240,00