Dados do pagamento de número 22020065


  • Data do pagamento 22/02/2024
  • Valor 7.050,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.033,08 22201 Banco do Brasil S.A. AG SANTARÉM 0130 947563

Dados do empenho de número 03010001
  • Empenho feito em 03/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1004 - Gestão da Política de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.026 - Manutencao do Hospital Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: aquisição de combustível, destinado para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas por essa Secretaria.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010001 3 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 30.000,00
03010009 3 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 30.000,00
03010001 3 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 30.000,00